平成22年度の当初予算
一般会計予算は前年比1.8%増の189億5,000万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額410億6,962万円となりました。前年度と比べて2億7,437万円(0.7%)の増となっています。
平成22年度から24年度まで、市の財政は最も厳しい局面を迎えることとなり、市税収入も減少する見込みとなっています。更なる行財政改革を進め、市民サービスの質向上と市役所運営の効率化を進めるとともに、本年も引き続き、教育、少子・高齢化対策事業と環境保全事業に重点を置き、市民満足度の向上に努めます。
(単位 千円・%)
会計区分 |
平成22年度予算額 |
構成比 |
平成21年度予算額 |
構成比 |
増減率 |
一般会計 |
18,950,000千円 |
46.2% |
18,609,000千円 |
45.6% |
1.8% |
国民健康保険特別会計 |
4,908,043千円 |
12.0% |
4,657,178千円 |
11.4% |
5.4% |
介護保険特別会計 |
3,649,303千円 |
8.9% |
3,590,251千円 |
8.8% |
1.6% |
後期高齢者医療特別会計 |
454,204千円 |
1.1% |
448,269千円 |
1.1% |
1.3% |
老人保健医療特別会計 |
5,008千円 |
0.0% |
95,509千円 |
0.2% |
- 94.8% |
公園墓地整備事業特別会計 |
17,000千円 |
0.0% |
17,000千円 |
0.1% |
0.0% |
農業共済事業会計 |
134,366千円 |
0.3% |
134,999千円 |
0.3% |
-0.5% |
水道事業会計 |
1,330,544千円 |
3.2% |
1,420,583千円 |
3.5% |
- 6.3% |
下水道事業会計 |
3,864,076千円 |
9.4% |
4,659,575千円 |
11.4% |
- 17.1% |
病院事業会計 |
7,757,077千円 |
18.9% |
7,084,756千円 |
17.4% |
9.5% |
合計 |
41,069,621千円 |
100.0% |
40,795,248千円 |
100.0% |
0.7% |
一般会計のあらまし
1 歳入
(単位:千円・%)
区分 |
平成22年度予算額 |
構成比 |
平成21年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
市税 |
6,115,400千円 |
32.3% |
6,266,300千円 |
33.7% |
- 150,900千円 |
- 2.4% |
地方譲与税 |
189,000千円 |
1.0% |
204,000千円 |
1.1% |
- 15,000千円 |
- 7.4% |
利子割交付金 |
24,000千円 |
0.1% |
26,000千円 |
0.1% |
- 2,000千円 |
- 7.7% |
配当割交付金 |
12,000千円 |
0.1% |
15,000千円 |
0.1% |
- 3,000千円 |
- 20.0% |
株式譲渡所得割交付金 |
5,000千円 |
0.0% |
6,000千円 |
0.0% |
- 1,000千円 |
- 16.7% |
地方消費税交付金 |
427,000千円 |
2.3% |
463,000千円 |
2.5% |
- 36,000千円 |
- 7.8% |
ゴルフ場利用税交付金 |
100,000千円 |
0.5% |
99,000千円 |
0.5% |
1,000千円 |
1.0% |
自動車取得税交付金 |
74,000千円 |
0.4% |
85,000千円 |
0.5% |
- 11,000千円 |
- 12.9% |
国有提供施設等所在市町村
助成交付金 |
29,000千円 |
0.2% |
32,000千円 |
0.2% |
- 3,000千円 |
- 9.4% |
地方特例交付金 |
71,000千円 |
0.4% |
77,000千円 |
0.4% |
- 6,000千円 |
- 7.8% |
地方交付税 |
4,262,000千円 |
22.5% |
4,137,000千円 |
22.2% |
125,000千円 |
3.0% |
普通交付税 |
3,739,000千円 |
19.7% |
3,621,000千円 |
19.4% |
118,000千円 |
3.3% |
特別交付税 |
523,000千円 |
2.8% |
516,000千円 |
2.8% |
7,000千円 |
1.4% |
交通安全対策特別交付金 |
7,000千円 |
0.0% |
7,000千円 |
0.0% |
0千円 |
0.0% |
分担金及び負担金 |
366,094千円 |
1.9% |
420,776千円 |
2.3% |
- 54,682千円 |
- 13.0% |
使用料及び手数料 |
466,698千円 |
2.5% |
516,650千円 |
2.8% |
- 49,952千円 |
- 9.7% |
国庫支出金 |
1,665,449千円 |
8.8% |
939,289千円 |
5.1% |
726,160千円 |
77.3% |
県支出金 |
993,203千円 |
5.2% |
825,962千円 |
4.4% |
167,241千円 |
20.2% |
財産収入 |
26,703千円 |
0.1% |
38,291千円 |
0.2% |
- 11,588千円 |
- 30.3% |
寄附金 |
12,224千円 |
0.1% |
12,597千円 |
0.1% |
- 373千円 |
- 3.0% |
繰入金 |
388,052千円 |
2.0% |
731,889千円 |
3.9% |
- 343,837千円 |
- 47.0% |
諸収入 |
2,046,477千円 |
10.8% |
2,124,446千円 |
11.4% |
- 77,969千円 |
- 3.7% |
市債 |
1,669,700千円 |
8.8% |
1,581,800千円 |
8.5% |
87,900千円 |
5.6% |
歳入合計 |
18,950,000千円 |
100.0% |
18,609,000千円 |
100.0% |
341,000千円 |
1.8% |
2 歳出
(1)目的別の状況
(単位:千円・%)
区分 |
平成22年度予算額 |
構成比 |
平成21年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
議会費 |
171,137千円 |
0.9% |
176,765千円 |
1.0% |
- 5,628千円 |
- 3.2% |
総務費 |
1,728,367千円 |
9.1% |
1,644,505千円 |
8.8% |
83,862千円 |
5.1% |
民生費 |
5,163,357千円 |
27.3% |
4,526,895千円 |
24.3% |
636,462千円 |
14.1% |
衛生費 |
2,199,397千円 |
11.6% |
2,385,631千円 |
12.8% |
- 186,234千円 |
- 7.8% |
労働費 |
323,411千円 |
1.7% |
300,598千円 |
1.6% |
22,813千円 |
7.6% |
農林水産業費 |
1,112,184千円 |
5.9% |
1,211,867千円 |
6.5% |
- 99,683千円 |
- 8.2% |
商工費 |
706,264千円 |
3.7% |
786,421千円 |
4.2% |
- 80,157千円 |
- 10.2% |
土木費 |
1,137,740千円 |
6.0% |
1,218,780千円 |
6.6% |
- 81,040千円 |
- 6.6% |
消防費 |
640,759千円 |
3.4% |
685,229千円 |
3.7% |
- 44,470千円 |
- 6.5% |
教育費 |
2,507,576千円 |
13.2% |
1,431,739千円 |
7.7% |
1,075,837千円 |
75.1% |
公債費 |
2,108,347千円 |
11.1% |
3,091,657千円 |
16.6% |
- 983,310千円 |
- 31.8% |
諸支出金 |
1,129,961千円 |
6.0% |
1,128,913千円 |
6.1% |
1,048千円 |
0.1% |
予備費 |
21,500千円 |
0.1% |
20,000千円 |
0.1% |
1,500千円 |
7.5% |
歳出合計 |
18,950,000千円 |
100.0% |
18,609,000千円 |
100.0% |
341,000千円 |
1.8% |
(2)性質別の状況
(単位:千円・%)
区分 |
平成22年度予算額 |
構成比 |
平成21年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
人件費 |
3,402,558千円 |
18.0% |
3,537,513千円 |
19.0% |
- 134,955千円 |
- 3.8% |
物件費 |
2,505,843千円 |
13.2% |
2,488,632千円 |
13.4% |
17,211千円 |
0.7% |
維持補修費 |
38,425千円 |
0.2% |
77,902千円 |
0.4% |
- 39,477千円 |
- 50.7% |
扶助費 |
2,516,647千円 |
13.3% |
2,023,086千円 |
10.9% |
493,561千円 |
24.4% |
補助費等 |
3,838,029千円 |
20.3% |
3,895,278千円 |
20.9% |
- 57,249千円 |
- 1.5% |
普通建設事業費 |
1,668,489千円 |
8.8% |
553,212千円 |
3.0% |
1,115,277千円 |
201.6% |
公債費 |
2,108,291千円 |
11.1% |
3,091,586千円 |
16.6% |
- 983,295千円 |
- 31.8% |
積立金 |
18,853千円 |
0.1% |
17,805千円 |
0.1% |
1,048千円 |
5.9% |
投資及び出資金 |
0千円 |
0.0% |
0千円 |
0.0% |
0千円 |
0.0% |
貸付金 |
1,821,100千円 |
9.6% |
1,889,900千円 |
10.2% |
- 68,800千円 |
- 3.6% |
繰出金 |
1,010,265千円 |
5.3% |
1,014,086千円 |
5.4% |
- 3,821千円 |
- 0.4% |
予備費 |
21,500千円 |
0.1% |
20,000千円 |
0.1% |
1,500千円 |
7.5% |
歳出合計 |
18,950,000千円 |
100.0% |
18,609,000千円 |
100.0% |
341,000千円 |
1.8% |