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予算概要(平成22年度)

記事ID:0002069 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
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平成22年度の当初予算

一般会計予算は前年比1.8%増の189億5,000万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額410億6,962万円となりました。前年度と比べて2億7,437万円(0.7%)の増となっています。
平成22年度から24年度まで、市の財政は最も厳しい局面を迎えることとなり、市税収入も減少する見込みとなっています。更なる行財政改革を進め、市民サービスの質向上と市役所運営の効率化を進めるとともに、本年も引き続き、教育、少子・高齢化対策事業と環境保全事業に重点を置き、市民満足度の向上に努めます。

(単位 千円・%)
会計区分 平成22年度予算額 構成比 平成21年度予算額 構成比 増減率
一般会計 18,950,000千円 46.2% 18,609,000千円 45.6% 1.8%
国民健康保険特別会計 4,908,043千円 12.0% 4,657,178千円 11.4% 5.4%
介護保険特別会計 3,649,303千円 8.9% 3,590,251千円 8.8% 1.6%
後期高齢者医療特別会計 454,204千円 1.1% 448,269千円 1.1% 1.3%
老人保健医療特別会計 5,008千円 0.0% 95,509千円 0.2% - 94.8%
公園墓地整備事業特別会計 17,000千円 0.0% 17,000千円 0.1% 0.0%
農業共済事業会計 134,366千円 0.3% 134,999千円 0.3% -0.5%
水道事業会計 1,330,544千円 3.2% 1,420,583千円 3.5% - 6.3%
下水道事業会計 3,864,076千円 9.4% 4,659,575千円 11.4% - 17.1%
病院事業会計 7,757,077千円 18.9% 7,084,756千円 17.4% 9.5%
合計 41,069,621千円 100.0% 40,795,248千円 100.0% 0.7%

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位:千円・%)
区分 平成22年度予算額 構成比 平成21年度予算額 構成比 増減額 増減率
市税 6,115,400千円 32.3% 6,266,300千円 33.7% - 150,900千円 - 2.4%
地方譲与税 189,000千円 1.0% 204,000千円 1.1% - 15,000千円 - 7.4%
利子割交付金 24,000千円 0.1% 26,000千円 0.1% - 2,000千円 - 7.7%
配当割交付金 12,000千円 0.1% 15,000千円 0.1% - 3,000千円 - 20.0%
株式譲渡所得割交付金 5,000千円 0.0% 6,000千円 0.0% - 1,000千円 - 16.7%
地方消費税交付金 427,000千円 2.3% 463,000千円 2.5% - 36,000千円 - 7.8%
ゴルフ場利用税交付金 100,000千円 0.5% 99,000千円 0.5% 1,000千円 1.0%
自動車取得税交付金 74,000千円 0.4% 85,000千円 0.5% - 11,000千円 - 12.9%
国有提供施設等所在市町村
助成交付金
29,000千円 0.2% 32,000千円 0.2% - 3,000千円 - 9.4%
地方特例交付金 71,000千円 0.4% 77,000千円 0.4% - 6,000千円 - 7.8%
地方交付税 4,262,000千円 22.5% 4,137,000千円 22.2% 125,000千円 3.0%
普通交付税 3,739,000千円 19.7% 3,621,000千円 19.4% 118,000千円 3.3%
特別交付税 523,000千円 2.8% 516,000千円 2.8% 7,000千円 1.4%
交通安全対策特別交付金 7,000千円 0.0% 7,000千円 0.0% 0千円 0.0%
分担金及び負担金 366,094千円 1.9% 420,776千円 2.3% - 54,682千円 - 13.0%
使用料及び手数料 466,698千円 2.5% 516,650千円 2.8% - 49,952千円 - 9.7%
国庫支出金 1,665,449千円 8.8% 939,289千円 5.1% 726,160千円 77.3%
県支出金 993,203千円 5.2% 825,962千円 4.4% 167,241千円 20.2%
財産収入 26,703千円 0.1% 38,291千円 0.2% - 11,588千円 - 30.3%
寄附金 12,224千円 0.1% 12,597千円 0.1% - 373千円 - 3.0%
繰入金 388,052千円 2.0% 731,889千円 3.9% - 343,837千円 - 47.0%
諸収入 2,046,477千円 10.8% 2,124,446千円 11.4% - 77,969千円 - 3.7%
市債 1,669,700千円 8.8% 1,581,800千円 8.5% 87,900千円 5.6%
歳入合計 18,950,000千円 100.0% 18,609,000千円 100.0% 341,000千円 1.8%

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分 平成22年度予算額 構成比 平成21年度予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 171,137千円 0.9% 176,765千円 1.0% - 5,628千円 - 3.2%
総務費 1,728,367千円 9.1% 1,644,505千円 8.8% 83,862千円 5.1%
民生費 5,163,357千円 27.3% 4,526,895千円 24.3% 636,462千円 14.1%
衛生費 2,199,397千円 11.6% 2,385,631千円 12.8% - 186,234千円 - 7.8%
労働費 323,411千円 1.7% 300,598千円 1.6% 22,813千円 7.6%
農林水産業費 1,112,184千円 5.9% 1,211,867千円 6.5% - 99,683千円 - 8.2%
商工費 706,264千円 3.7% 786,421千円 4.2% - 80,157千円 - 10.2%
土木費 1,137,740千円 6.0% 1,218,780千円 6.6% - 81,040千円 - 6.6%
消防費 640,759千円 3.4% 685,229千円 3.7% - 44,470千円 - 6.5%
教育費 2,507,576千円 13.2% 1,431,739千円 7.7% 1,075,837千円 75.1%
公債費 2,108,347千円 11.1% 3,091,657千円 16.6% - 983,310千円 - 31.8%
諸支出金 1,129,961千円 6.0% 1,128,913千円 6.1% 1,048千円 0.1%
予備費 21,500千円 0.1% 20,000千円 0.1% 1,500千円 7.5%
歳出合計 18,950,000千円 100.0% 18,609,000千円 100.0% 341,000千円 1.8%

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分 平成22年度予算額 構成比 平成21年度予算額 構成比 増減額 増減率
人件費 3,402,558千円 18.0% 3,537,513千円 19.0% - 134,955千円 - 3.8%
物件費 2,505,843千円 13.2% 2,488,632千円 13.4% 17,211千円 0.7%
維持補修費 38,425千円 0.2% 77,902千円 0.4% - 39,477千円 - 50.7%
扶助費 2,516,647千円 13.3% 2,023,086千円 10.9% 493,561千円 24.4%
補助費等 3,838,029千円 20.3% 3,895,278千円 20.9% - 57,249千円 - 1.5%
普通建設事業費 1,668,489千円 8.8% 553,212千円 3.0% 1,115,277千円 201.6%
公債費 2,108,291千円 11.1% 3,091,586千円 16.6% - 983,295千円 - 31.8%
積立金 18,853千円 0.1% 17,805千円 0.1% 1,048千円 5.9%
投資及び出資金 0千円 0.0% 0千円 0.0% 0千円 0.0%
貸付金 1,821,100千円 9.6% 1,889,900千円 10.2% - 68,800千円 - 3.6%
繰出金 1,010,265千円 5.3% 1,014,086千円 5.4% - 3,821千円 - 0.4%
予備費 21,500千円 0.1% 20,000千円 0.1% 1,500千円 7.5%
歳出合計 18,950,000千円 100.0% 18,609,000千円 100.0% 341,000千円 1.8%

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