平成21年度の当初予算
一般会計予算は前年比0.9%増の186億900万円で、特別会計・企業会計を合わせて総額407億9,525万円となりました。前年度と比べて4億6,161万円(1.1%)の減となっています。
平成21年度は財政再建推進計画の後期5ヵ年計画の成否を左右する重要な年であり、予算編成の際には限られた財源を効率的・効果的に活用するため、事業の選択と集中を図りました。本年は、教育、少子・高齢化対策事業と環境保全事業に重点を置き、さらなる市民満足度の向上に努めます。
(単位:千円・%)
会計区分 |
平成21年度予算額
|
構成比 |
平成20年度予算額 |
構成比 |
増減率 |
一般会計 |
18,609,000千円 |
45.6% |
18,440,000千円 |
44.7% |
0.9% |
有線放送電話特別会計 |
78,128千円千円 |
0.2% |
41,882千円 |
0.1% |
86.5% |
国民健康保険特別会計 |
4,657,178千円 |
11.4% |
4,526,791千円 |
11.0% |
2.9% |
介護保険特別会計 |
3,590,251千円 |
8.8% |
3,397,764千円 |
8.2% |
5.7% |
後期高齢者医療特別会計 |
448,269千円 |
1.1% |
439,881千円 |
1.1% |
1.9% |
老人保健医療特別会計 |
95,509千円 |
0.2% |
455,596千円 |
1.1% |
-79.0% |
公園墓地整備事業特別会計 |
17,000千円 |
0.1% |
17,000千円 |
0.0% |
0.0% |
農業共済事業会計 |
134,999千円 |
0.3% |
138,312千円 |
0.3% |
-2.4% |
水道事業会計 |
1,420,583千円 |
3.5% |
1,580,216千円 |
3.8% |
-10.1% |
下水道事業会計 |
4,659,575千円 |
11.4% |
5,350,575千円 |
13.0% |
-12.9% |
病院事業会計 |
7,084,756千円 |
17.4% |
6,868,841千円 |
16.7% |
3.1% |
合計 |
40,795,248千円 |
100.0% |
41,256,858千円 |
100.0% |
-1.1% |
一般会計のあらまし
1 歳入
(単位:千円・%)
区分 |
平成21年度予算額 |
構成比 |
平成20年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
市税 |
6,266,300千円 |
33.7% |
6,641,000千円 |
36.0% |
-374,700千円 |
-5.6% |
地方譲与税 |
204,000千円 |
1.1% |
221,000千円 |
1.2% |
-17,000千円 |
-7.7% |
利子割交付金 |
26,000千円 |
0.1% |
34,000千円 |
0.2% |
-8,000千円 |
-23.5% |
配当割交付金 |
15,000千円 |
0.1% |
45,000千円 |
0.2% |
-30,000千円 |
-66.7% |
株式譲渡所得割交付金 |
6,000千円 |
0.0% |
28,000千円 |
0.2% |
-22,000千円 |
-78.6% |
地方消費税交付金 |
463,000千円 |
2.5% |
447,000千円 |
2.4% |
16,000千円 |
3.6% |
ゴルフ場利用税交付金 |
99,000千円 |
0.5% |
108,000千円 |
0.6% |
-9,000千円 |
-8.3% |
自動車取得税交付金 |
85,000千円 |
0.5% |
144,000千円 |
0.8% |
-59,000千円 |
-41.0% |
国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
32,000千円 |
0.2% |
33,000千円 |
0.2% |
-1,000千円 |
-3.0% |
地方特例交付金 |
77,000千円 |
0.4% |
59,000千円 |
0.3% |
18,000千円 |
30.5% |
地方交付税 |
4,137,000千円 |
22.2% |
4,042,000千円 |
21.9% |
95,000千円 |
2.4% |
普通交付税 |
3,621,000千円 |
19.4% |
3,535,000千円 |
19.2% |
86,000千円 |
2.4% |
特別交付税 |
516,000千円 |
2.8% |
507,000千円 |
2.7% |
9,000千円 |
1.8% |
交通安全対策特別交付金 |
7,000千円 |
0.0% |
7,000千円 |
0.0% |
0千円 |
0.0% |
分担金及び負担金 |
420,776千円 |
2.3% |
454,250千円 |
2.5% |
-33,474千円 |
-7.4% |
使用料及び手数料 |
516,650千円 |
2.8% |
586,227千円 |
3.2% |
-69,577千円 |
-11.9% |
国庫支出金 |
939,289千円 |
5.1% |
948,167千円 |
5.1% |
-8,878千円 |
-0.9% |
県支出金 |
825,962千円 |
4.4% |
879,088千円 |
4.8% |
-53,126千円 |
-6.0% |
財産収入 |
38,291千円 |
0.2% |
119,559千円 |
0.6% |
-81,268千円 |
-68.0% |
寄附金 |
12,597千円 |
0.1% |
9,731千円 |
0.1% |
2,866千円 |
29.5% |
繰入金 |
731,889千円 |
3.9% |
819,486千円 |
4.4% |
-87,597千円 |
-10.7% |
諸収入 |
2,124,446千円 |
11.4% |
2,189,692千円 |
11.9% |
-65,246千円 |
-3.0% |
市債 |
1,581,800千円 |
8.5% |
624,800千円 |
3.4% |
957,000千円 |
153.2% |
歳入合計 |
18,609,000千円 |
100.0% |
18,440,000千円 |
100.0% |
169,000千円 |
0.9% |
2 歳出
(1)目的別の状況
(単位:千円・%)
区分 |
平成21年度予算額 |
構成比 |
平成20年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
議会費 |
176,765千円 |
1.0% |
176,642千円 |
1.0% |
123千円 |
0.1% |
総務費 |
1,644,505千円 |
8.8% |
1,742,953千円 |
9.4% |
-98,448千円 |
-5.6% |
民生費 |
4,526,895千円 |
24.3% |
4,586,109千円 |
24.9% |
-59,214千円 |
-1.3% |
衛生費 |
2,385,631千円 |
12.8% |
2,438,511千円 |
13.2% |
-52,880千円 |
-2.2% |
労働費 |
300,598千円 |
1.6% |
260,256千円 |
1.4% |
40,342千円 |
15.5% |
農林水産業費 |
1,211,867千円 |
6.5% |
1,198,815千円 |
6.5% |
13,052千円 |
1.1% |
商工費 |
786,421千円 |
4.2% |
865,355千円 |
4.7% |
-78,934千円 |
-9.1% |
土木費 |
1,218,780千円 |
6.6% |
1,345,451千円 |
7.3% |
-126,671千円 |
-9.4% |
消防費 |
685,229千円 |
3.7% |
711,768千円 |
3.9% |
-26,539千円 |
-3.7% |
教育費 |
1,431,739千円 |
7.7% |
1,451,124千円 |
7.9% |
-19,385千円 |
-1.3% |
公債費 |
3,091,657千円 |
16.6% |
2,517,978千円 |
13.6% |
573,679千円 |
22.8% |
諸支出金 |
1,128,913千円 |
6.1% |
1,125,038千円 |
6.1% |
3,875千円 |
0.3% |
予備費 |
20,000千円 |
0.1% |
20,000千円 |
0.1% |
0千円 |
0.0% |
歳出合計 |
18,609,000千円 |
100.0% |
18,440,000千円 |
100.0% |
169,000千円 |
0.9% |
(2)性質別の状況
(単位:千円・%)
区分 |
平成21年度予算額 |
構成比 |
平成20年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
人件費 |
3,537,513千円 |
19.0% |
3,481,316千円 |
18.9% |
56,197千円 |
1.6% |
物件費 |
2,488,632千円 |
13.4% |
2,540,315千円 |
13.8% |
-51,683千円 |
-2.0% |
維持補修費 |
77,902千円 |
0.4% |
100,469千円 |
0.5% |
-22,567千円 |
-22.5% |
扶助費 |
2,023,086千円 |
10.9% |
2,034,057千円 |
11.0% |
-10,971千円 |
-0.5% |
補助費等 |
3,895,278千円 |
20.9% |
3,975,649千円 |
21.6% |
-80,371千円 |
-2.0% |
普通建設事業費 |
553,212千円 |
3.0% |
748,818千円 |
4.1% |
-195,606千円 |
-26.1% |
公債費 |
3,091,586千円 |
16.6% |
2,517,804千円 |
13.6% |
573,782千円 |
22.8% |
積立金 |
17,805千円 |
0.1% |
13,930千円 |
0.1% |
3,875千円 |
27.8% |
投資及び出資金 |
0千円 |
0.0% |
7,630千円 |
0.0% |
-7,630千円 |
-100.0% |
貸付金 |
1,889,900千円 |
10.2% |
1,953,800千円 |
10.6% |
-63,900千円 |
-3.3% |
繰出金 |
1,014,086千円 |
5.4% |
1,046,212千円 |
5.7% |
-32,126千円 |
-3.1% |
予備費 |
20,000千円 |
0.1% |
20,000千円 |
0.1% |
0千円 |
0.0% |
歳出合計 |
18,609,000千円 |
100.0% |
18,440,000千円 |
100.0% |
169,000千円 |
0.9% |