平成20年度の当初予算
一般会計予算は前年比0.9%減の184億4,000万円で編成し、特別会計・企業会計を合わせて総額412億5,686万円となりました。前年度と比べて27億8,035万円(6.3%)の減となっています。
平成20年度は財政再建推進計画の後期5ヵ年計画のスタートの年であり、予算編成の際には限られた財源を効率的・効果的に活用するため、事業の選択と集中を図りました。本年は、教育・子育て事業と環境保全事業に重点を置き、さらなる市民満足度の向上に努めます。
(単位 千円・%)
会計区分 |
平成20年度予算額 |
構成比 |
平成19年度予算額 |
構成比 |
増減率 |
一般会計 |
18,440,000千円 |
44.7% |
18,615,000千円 |
42.3% |
-0.9% |
有線放送電話特別会計 |
41,882千円 |
0.1% |
42,465千円 |
0.1% |
-1.4% |
国民健康保険特別会計 |
4,526,791千円 |
11.0% |
4,724,800千円 |
10.7% |
-4.2% |
介護保険特別会計 |
3,397,764千円 |
8.2% |
3,125,783千円 |
7.1% |
8.7% |
後期高齢者医療特別会計 |
439,881千円 |
1.1% |
- |
- |
- |
老人保健医療特別会計 |
455,596千円 |
1.1% |
4,805,361千円 |
10.9% |
-90.5% |
公園墓地整備事業特別会計 |
17,000千円 |
0.0% |
15,000千円 |
0.0% |
13.3% |
農業共済事業会計 |
138,312千円 |
0.3% |
154,814千円 |
0.4% |
-10.7% |
水道事業会計 |
1,580,216千円 |
3.8% |
1,714,307千円 |
3.9% |
-7.8% |
下水道事業会計 |
5,350,575千円 |
13.8% |
4,318,691千円 |
9.8% |
23.9% |
病院事業会計 |
6,868,841千円 |
16.7% |
6,520,982千円 |
14.8% |
5.3% |
合計 |
41,256,858千円 |
100.0% |
44,037,203千円 |
100.0% |
-6.3% |
一般会計のあらまし
1 歳入
(単位:千円・%)
区分 |
平成20年度予算額 |
構成比 |
平成19年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
市税 |
6,641,000千円 |
36.0% |
6,678,500千円 |
35.9% |
-37,500千円 |
-0.6% |
地方譲与税 |
221,000千円 |
1.2% |
238,000千円 |
1.3% |
-17,000千円 |
-7.1% |
利子割交付金 |
34,000千円 |
0.2% |
37,000千円 |
0.2% |
-3,000千円 |
-8.1% |
配当割交付金 |
45,000千円 |
0.2% |
29,000千円 |
0.2% |
16,000千円 |
55.2% |
株式譲渡所得割交付金 |
28,000千円 |
0.2% |
32,000千円 |
0.2% |
-4,000千円 |
-12.5% |
地方消費税交付金 |
447,000千円 |
2.4% |
525,000千円 |
2.8% |
-78,000千円 |
-14.9% |
ゴルフ場利用税交付金 |
108,000千円 |
0.6% |
104,000千円 |
0.6% |
4,000千円 |
3.8% |
自動車取得税交付金 |
144,000千円 |
0.8% |
192,000千円 |
1.0% |
-48,000千円 |
-25.0% |
国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
33,000千円 |
0.2% |
32,000千円 |
0.2% |
1,000千円 |
3.1% |
地方特例交付金 |
59,000千円 |
0.3% |
60,000千円 |
0.3% |
-1,000千円 |
-1.7% |
地方交付税 |
4,042,000千円 |
21.9% |
4,060,000千円 |
21.8% |
-18,000千円 |
-0.4% |
普通交付税 |
3,535,000千円 |
19.2% |
3,560,000千円 |
19.1% |
-25,000千円 |
-0.7% |
特別交付税 |
507,000千円 |
2.7% |
500,000千円 |
2.7% |
7,000千円 |
1.4% |
交通安全対策特別交付金 |
7,000千円 |
0.0% |
7,000千円 |
0.0% |
0千円 |
0.0% |
分担金及び負担金 |
454,250千円 |
2.5% |
429,403千円 |
2.3% |
24,847千円 |
5.8% |
使用料及び手数料 |
586,227千円 |
3.2% |
392,941千円 |
2.1% |
193,286千円 |
49.2% |
国庫支出金 |
948,167千円 |
5.1% |
1,026,413千円 |
5.5% |
-78,246千円 |
-7.6% |
県支出金 |
879,088千円 |
4.8% |
920,925千円 |
4.9% |
-41,837千円 |
-4.5% |
財産収入 |
119,559千円 |
0.6% |
5,984千円 |
0.0% |
113,575千円 |
1898.0% |
寄附金 |
9,731千円 |
0.1% |
13,137千円 |
0.1% |
-3,406千円 |
-25.9% |
繰入金 |
819,486千円 |
4.4% |
841,500千円 |
4.5% |
-22,014千円 |
-2.6% |
諸収入 |
2,189,692千円 |
11.9% |
2,119,797千円 |
11.4% |
69,895千円 |
3.3% |
市債 |
624,800千円 |
3.4% |
870,400千円 |
4.7% |
-245,600千円 |
-28.2% |
歳入合計 |
18,440,000千円 |
100.0% |
18,615,000千円 |
100.0% |
-175,000千円 |
-0.9% |
2 歳出
(1)目的別の状況
(単位:千円・%)
区分 |
平成20年度予算額 |
構成比 |
平成19年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
議会費 |
176,642千円 |
1.0% |
173,244千円 |
0.9% |
3,398千円 |
2.0% |
総務費 |
1,742,953千円 |
9.4% |
1,724,602千円 |
9.3% |
18,351千円 |
1.1% |
民生費 |
4,586,109千円 |
24.9% |
4,379,204千円 |
23.5% |
206,905千円 |
4.7% |
衛生費 |
2,438,511千円 |
13.2% |
2,414,733千円 |
13.0% |
23,778千円 |
1.0% |
労働費 |
260,256千円 |
1.4% |
233,847千円 |
1.3% |
26,409千円 |
11.3% |
農林水産業費 |
1,198,815千円 |
6.5% |
1,397,138千円 |
7.5% |
-198,323千円 |
-14.2% |
商工費 |
865,355千円 |
4.7% |
768,620千円 |
4.1% |
96,735千円 |
12.6% |
土木費 |
1,345,451千円 |
7.3% |
1,580,460千円 |
8.5% |
-235,009千円 |
-14.9% |
消防費 |
711,768千円 |
3.9% |
715,616千円 |
3.8% |
-3,848千円 |
-0.5% |
教育費 |
1,451,124千円 |
7.9% |
1,547,316千円 |
8.3% |
-96,192千円 |
-6.2% |
公債費 |
2,517,978千円 |
13.6% |
2,537,705千円 |
13.6% |
-19,727千円 |
-0.8% |
諸支出金 |
1,125,038千円 |
6.1% |
1,125,515千円 |
6.1% |
-477千円 |
0.0% |
予備費 |
20,000千円 |
0.1% |
17,000千円 |
0.1% |
3,000千円 |
17.6% |
歳出合計 |
18,440,000千円 |
100.0% |
18,615,000千円 |
100.0% |
-175,000千円 |
-0.9% |
(2)性質別の状況
(単位:千円・%)
区分 |
平成20年度予算額 |
構成比 |
平成19年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
人件費 |
3,481,316千円 |
18.9% |
3,522,192千円 |
18.9% |
-40,876千円 |
-1.2% |
物件費 |
2,540,315千円 |
13.8% |
2,565,401千円 |
13.8% |
-25,086千円 |
-1.0% |
維持補修費 |
100,469千円 |
0.5% |
88,263千円 |
0.5% |
12,206千円 |
13.8% |
扶助費 |
2,034,057千円 |
11.0% |
2,035,116千円 |
10.9% |
-1,059千円 |
-0.1% |
補助費等 |
3,975,649千円 |
21.6% |
3,382,343千円 |
18.2% |
593,306千円 |
17.5% |
普通建設事業費 |
748,818千円 |
4.1% |
1,317,538千円 |
7.1% |
-568,720千円 |
-43.2% |
公債費 |
2,517,804千円 |
13.6% |
2,537,525千円 |
13.6% |
-19,721千円 |
-0.8% |
積立金 |
13,930千円 |
0.1% |
14,407千円 |
0.1% |
-477千円 |
-3.3% |
投資及び出資金 |
7,630千円 |
0.0% |
5,800千円 |
0.0% |
1,830千円 |
31.6% |
貸付金 |
1,953,800千円 |
10.6% |
1,889,530千円 |
10.1% |
64,270千円 |
3.4% |
繰出金 |
1,046,212千円 |
5.7% |
1,239,885千円 |
6.7% |
-193,673千円 |
-15.6% |
予備費 |
20,000千円 |
0.1% |
17,000千円 |
0.1% |
3,000千円 |
17.6% |
歳出合計 |
18,440,000千円 |
100.0% |
18,615,000千円 |
100.0% |
-175,000千円 |
-0.9% |