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予算概要(平成18年度)

記事ID:0002065 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
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平成18年度の当初予算

一般会計予算は前年比2.6%減の184億5千万円で編成し、特別会計・企業会計を合わせて総額446億2,196万円となりました。前年度に比べ3億7,301万円(0.8%)の減であります。
市民生活の基盤整備となる下水道事業を始め、市民が安心して暮らせる快適な都市基盤づくりに取り組むとともに、地域の活性化、少子化への対応、加えて高齢化社会による医療・介護・福祉等に配慮したものとなっております。

(単位:千円・%)
会計区分 平成18年度予算額 構成比 平成17年度予算額 構成比 増減額
一般会計 18,450,000千円 41.3% 18,950,000千円 42.1% -500,000千円
有線放送電話特別会計 43,137千円 0.1% 43,670千円 0.1% -533千円
国民健康保険特別会計 4,788,000千円 10.7% 4,464,000千円 9.9% 324,000千円
介護保険特別会計 3,032,000千円 6.8% 2,843,000千円 6.3% 189,000千円
老人保健医療特別会計 4,728,776千円 10.6% 4,852,693千円 10.8% -123,917千円
公園墓地整備事業特別会計 13,500千円 0.0% 13,500千円 0.0% 0千円
病院事業会計 6,498,289千円 14.6% 6,483,653千円 14.4% 14,636千円
水道事業会計 2,046,486千円 4.6% 1,933,919千円 4.3% 112,567千円
下水道事業会計 4,853,546千円 10.9% 5,240,186千円 11.6% -386,640千円
農業共済事業会計 168,226千円 0.4% 170,348千円 0.4% -2,122千円
合計 44,621,960千円 100.0% 44,994,969千円 100.0% -373,009千円

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位:千円・%)
区分 平成18年度予算額 構成比 平成17年度予算額 構成比 増減額 増減率
市税 5,997,000千円 32.5% 6,001,690千円 31.7% -4,6907千円 -0.1%
地方譲与税 598,300千円 3.3% 434,700千円 2.3% 163,600千円 37.6%
利子割交付金 24,000千円 0.1% 27,000千円 0.1% -3,000千円 -11.1%
配当割交付金 20,000千円 0.1% 24,000千円 0.1% -4,000千円 -16.7%
株式譲渡所得割交付金 21,000千円 0.1% 5,000千円 0.0% 16,000千円 320.0%
地方消費税交付金 462,000千円 2.5% 435,000千円 2.3% 27,000千円 6.2%
ゴルフ場利用税交付金 115,000千円 0.6% 109,000千円 0.6% 6,000千円 5.5%
自動車取得税交付金 189,000千円 1.0% 179,000千円 0.9% 10,000千円 5.6%
国有提供施設等所在市町村助成交付金 31,000千円 0.2% 30,000千円 0.2% 1,000千円 3.3%
地方特例交付金 179,000千円 1.0% 187,000千円 1.0% -8,000千円 -4.3%
地方交付税 4,000,000千円 21.7% 4,600,000千円 24.3% -600,000千円 -13.0%
普通交付税 3,550,000千円 19.2% 4,100,000千円 21.6% -550,000千円 -13.4%
特別交付税 450,000千円 2.5% 500,000千円 2.7% -50,000千円 -10.0%
交通安全対策特別交付金 7,000千円 0.0% 7,000千円 0.0% 0千円 0.0%
分担金及び負担金 384,068千円 2.1% 412,010千円 2.2% -27,942千円 -6.8%
使用料及び手数料 419,515千円 2.3% 428,905千円 2.3% -9,390千円 -2.2%
国庫支出金 1,018,015千円 5.5% 1,143,779千円 6.0% -125,764千円 -11.0%
県支出金 1,062,944千円 5.8% 831,624千円 4.4% 231,320千円 27.8%
財産収入 9,947千円 0.1% 6,105千円 0.0% 3,842千円 62.9%
寄附金 4,186千円 0.0% 278千円 0.0% 3,908千円 1405.8%
繰入金 814,285千円 4.4% 757,128千円 4.0% 57,157千円 7.5%
諸収入 2,127,440千円 11.5% 2,293,281千円 12.1% -165,841千円 -7.2%
市債 966,300千円 5.2% 1,037,500千円 5.5% -71,200千円 -6.9%
歳入合計 18,450,000千円 100.0% 18,950,000千円 100.0% -500,000千円 -2.6%

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分 平成18年度予算額 構成比 平成17年度予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 188,242千円 1.0% 195,220千円 1.0% -6,978千円 -3.6%
総務費 1,583,797千円 8.6% 1,906,318千円 10.1% -322,521千円 -16.9%
民生費 4,227,110千円 22.9% 4,121,975千円 21.8% 105,135千円 2.6%
衛生費 2,455,357千円 13.3% 2,673,588千円 14.1% -218,231千円 -8.2%
労働費 225,063千円 1.2% 274,181千円 1.4% -49,118千円 -17.9%
農林水産業費 1,537,648千円 8.4% 1,365,886千円 7.2% 171,762千円 12.6%
商工費 683,985千円 3.7% 756,911千円 4.0% -72,926千円 -9.6%
土木費 1,642,712千円 8.9% 1,615,932千円 8.5% 26,780千円 1.7%
消防費 684,127千円 3.7% 687,092千円 3.6% -2,965千円 -0.4%
教育費 1,608,258千円 8.7% 1,747,804千円 9.2% -139,546千円 -8.0%
公債費 2,470,786千円 13.4% 2,461,581千円 13.0% 9,205千円 0.4%
諸支出金 1,125,915千円 6.1% 1,126,512千円 5.9% -597千円 -0.1%
予備費 17,000千円 0.1% 17,000千円 0.1% 0千円 0.0%
歳出合計 18,450,000千円 100.0% 18,950,000千円 100.0% -500,000千円 -2.6%

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分 平成18年度予算額 構成比 平成17年度予算額 構成比 増減額 増減率
人件費 3,540,411千円 19.2% 3,927,108千円 20.7% -386,697千円 -9.8%
物件費 2,440,866千円 13.2% 2,485,661千円 13.1% -44,795千円 -1.8%
維持補修費 85,366千円 0.5% 100,497千円 0.5% -15,131千円 -15.1%
扶助費 1,977,540千円 10.7% 1,901,303千円 10.0% 76,237千円 4.0%
補助費等 3,339,600千円 18.1% 3,375,367千円 17.8% -35,767千円 -1.1%
普通建設事業費 1,479,475千円 8.0% 1,530,387千円 8.1% -50,912千円 -3.3%
公債費 2,470,556千円 13.4% 2,461,351千円 13.0% 9,205千円 0.4%
積立金 14,807千円 0.1% 15,404千円 0.1% -597千円 -3.9%
投資及び出資金 27,200千円 0.1% 14,500千円 0.1% 12,700千円 87.6%
貸付金 1,862,530千円 10.1% 1,998,820千円 10.6% -136,290千円 -6.8%
繰出金 1,194,649千円 6.5% 1,122,602千円 5.9% 72,047千円 6.4%
予備費 17,000千円 0.1% 17,000千円 0.1% 0千円 0.0%
歳出合計 18,450,000千円 100.0% 18,950,000千円 100.0% -500,000千円 -2.6%

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