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予算概要(平成17年度)

記事ID:0002064 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

平成17年度の当初予算

一般会計予算は前年比2.8 %減の189億5千万円で編成し、特別会計・企業会計を合わせて総額449億9,497万円となりました。前年度に比べ1億1,131万円(0.2%)の増であります。
市民生活の基盤整備となる下水道事業を始め、市民が安心して暮らせる快適な都市基盤づくりに取り組むとともに、地域の活性化、少子化への対応、加えて高齢化社会による医療・介護・福祉等、平成17年度は、昨年に引き続き、厳しい予算編成となりました。

(単位:千円・%)
会計区分 平成17年度予算額 構成比 平成16年度予算額 構成比 増減額
一般会計 18,950,000千円 42.1% 19,500,000千円 43.4% -550,000千円
有線放送電話特別会計 43,670千円 0.1% 44,100千円 0.1% -430千円
国民健康保険特別会計 4,464,000千円 9.9% 3,993,000千円 8.9% 471,000千円
介護保険特別会計 2,843,000千円 6.3% 2,618,000千円 5.8% 225,000千円
老人保健医療特別会計 4,852,693千円 10.8% 4,735,100千円 10.5% 117,593千円
公園墓地整備事業特別会計 13,500千円 0.0% 12,000千円 0.0% 1,500千円
病院事業会計 6,483,653千円 14.4% 6,451,185千円 14.3% 32,468千円
水道事業会計 1,933,919千円 4.3% 1,884,089千円 4.2% 49,830千円
下水道事業会計 5,240,186千円 11.6% 5,480,624千円 12.2% -240,438千円
農業共済事業会計 170,348千円 0.4% 165,559千円 0.4% 4,789千円
合計 44,994,969千円 100.0% 44,883,657千円 100.0% 111,312千円

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位:千円・%)

区分 平成17年度予算額 構成比 平成16年度予算額 構成比 増減額 増減率
市税 6,001,690千円 31.7% 5,842,693千円 30.0% 158,997千円 2.7%
地方譲与税 434,700千円 2.3% 332,000千円 1.7% 102,700千円 30.9%
利子割交付金 27,000千円 0.1% 68,000千円 0.3% -41,000千円 -60.3%
配当割交付金 24,000千円 0.1% 14,000千円 0.1% 10,000千円 71.4%
株式譲渡所得割交付金 5,000千円 0.0% 80,500千円 0.4% -75,500千円 -93.8%
地方消費税交付金 435,000千円 2.3% 460,000千円 2.4% -25,000千円 -5.4%
ゴルフ場利用税交付金 109,000千円 0.6% 110,000千円 0.6% -1,000千円 -0.9%
自動車取得税交付金 179,000千円 0.9% 153,000千円 0.8% 26,000千円 17.0%
国有提供施設等所在市町村助成交付金 30,000千円 0.2% 30,000千円 0.2% 0千円 0.0%
地方特例交付金 187,000千円 1.0% 167,000千円 0.9% 20,000千円 12.0%
地方交付税 4,600,000千円 24.3% 4,240,000千円 21.7% 360,000千円 8.5%
普通交付税 4,100,000千円 21.5% 3,640,000千円 18.6% 460,000千円 12.6%
特別交付税 500,000千円 2.6% 600,000千円 3.1% -100,000千円 -16.7%
交通安全対策特別交付金 7,000千円 0.0% 7,000千円 0.0% 0千円 0.0%
分担金及び負担金 412,010千円 2.2% 370,285千円 1.9% 41,725千円 11.3%
使用料及び手数料 428,905千円 2.3% 447,313千円 2.3% -18,408千円 -4.1%
国庫支出金 1,143,779千円 6.0% 1,150,536千円 5.9% -6,757千円 -0.6%
県支出金 831,624千円 4.4% 780,942千円 4.0% 50,682千円 6.5%
財産収入 6,105千円 0.0% 5,935千円 0.0% 170千円 2.9%
寄附金 278千円 0.0% 3,282千円 0.0% -3,004千円 -91.5%
繰入金 757,128千円 4.0% 741,478千円 3.8% 15,650千円 2.1%
諸収入 2,293,281千円 12.1% 2,290,936千円 11.7% 2,345千円 0.1%
市債 1,037,500千円 5.5% 2,205,100千円 11.3% -1,167,600千円 -52.9%
歳入合計 18,950,000千円 100.0% 19,500,000千円 100.0% -550,000千円 -2.8%

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)

区分 平成17年度予算額 構成比 平成16年度予算額 構成比 増減額 増減率
議会費 195,220千円 1.0% 190,982千円 1.0% 4,238千円 2.2%
総務費 1,906,318千円 10.1% 1,856,200千円 9.5% 50,118千円 2.7%
民生費 4,121,975千円 21.8% 4,093,076千円 21.0% 28,899千円 0.7%
衛生費 2,673,588千円 14.1% 2,655,635千円 13.6% 17,953千円 0.7%
労働費 274,181千円 1.4% 313,258千円 1.6% -39,077千円 -12.5%
農林水産業費 1,365,886千円 7.2% 1,214,091千円 6.2% 151,795千円 12.5%
商工費 756,911千円 4.0% 719,133千円 3.7% 37,778千円 5.3%
土木費 1,615,932千円 8.5% 1,632,132千円 8.4% -16,200千円 -1.0%
消防費 687,092千円 3.6% 705,256千円 3.6% -18,164千円 -2.6%
教育費 1,747,804千円 9.2% 1,636,902千円 8.4% 110,902千円 6.8%
公債費 2,461,581千円 13.0% 3,339,367千円 17.1% -877,786千円 -26.3%
諸支出金 1,126,512千円 5.9% 1,127,968千円 5.8% -1,456千円 -0.1%
予備費 17,000千円 0.1% 16,000千円 0.1% 1,000千円 6.3%
歳出合計 18,950,000千円 100.0% 19,500,000千円 100.0% -550,000千円 -2.8%

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)

区分 平成17年度予算額 構成比 平成16年度予算額 構成比 増減額 増減率
人件費 3,927,108千円 20.7% 3,980,290千円 20.4% -53,182千円 -1.3%
物件費 2,485,661千円 13.1% 2,528,075千円 13.0% -42,414千円 -1.7%
維持補修費 100,497千円 0.5% 98,522千円 0.5% 1,975千円 2.0%
扶助費 1,901,303千円 10.0% 1,984,781千円 10.2% -83,478千円 -4.2%
補助費等 3,375,367千円 17.8% 2,983,186千円 15.3% 392,181千円 13.1%
普通建設事業費 1,530,387千円 8.1% 1,492,377千円 7.7% 38,010千円 2.5%
公債費 2,461,351千円 13.0% 3,339,097千円 17.1% -877,746千円 -26.3%
積立金 15,404千円 0.1% 16,860千円 0.1% -1,456千円 -8.6%
投資及び出資金 14,500千円 0.1% 7,300千円 0.0% 7,200千円 98.6%
貸付金 1,998,820千円 10.5% 2,033,820千円 10.4% -35,000千円 -1.7%
繰出金 1,122,602千円 5.9% 1,019,692千円 5.2% 102,910千円 10.1%
予備費 17,000千円 0.1% 16,000千円 0.1% 1,000千円 6.3%
歳出合計 18,950,000千円 100.0% 19,500,000千円 100.0% -550,000千円 -2.8%

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