平成15年度の当初予算
一般会計予算は前年比 9.3%減の192億8千万円で編成し、平成 5年度以降続いた200億円の大台を11年ぶりに割り込む予算とし、特別会計・企業会計も前年度比 2.3%減の285億900万円で編成し、総額は前年度に比べ26億5千3百万円減、率にして5.3%減の477億8千9百万円の緊縮予算を編成しています。
特に財政再建を図る中、経常経費の5%削減、補助金、交際費等の10%カット、投資的事業、新規事業の抑制等、経費削減を図りながら、市民生活に密着した下水道事業、病院増改築事業、燃えるごみの全市週2回収集の実施、学童保育事業の実施、ワッショイスクール推進事業等を実施し、暮らしよいまちづくりの実現に重点を置いた予算編成を行っております。
(単位:千円・%)
会計区分 |
平成15年度予算額 |
構成比 |
平成14年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
一般会計 |
19,280,000千円 |
40.3% |
21,250,000千円 |
42.1% |
-1,970,000千円 |
有線放送電話特別会計 |
48,860千円 |
0.1% |
46,667千円 |
0.1% |
2,193千円 |
国民健康保険特別会計 |
3,746,000千円 |
7.8% |
3,204,175千円 |
6.4% |
541,825千円 |
介護保険特別会計 |
2,308,300千円 |
4.8% |
2,120,124千円 |
4.2% |
188,176千円 |
老人保健医療特別会計 |
4,832,300千円 |
10.2% |
4,943,972千円 |
9.8% |
-111,672千円 |
公園墓地整備事業特別会計 |
11,730千円 |
0.0% |
8,259千円 |
0.0% |
3,471千円 |
病院事業会計 |
8,402,036千円 |
17.6% |
7,867,350千円 |
15.6% |
534,686千円 |
収益的 |
6,022,615千円 |
12.6% |
5,934,712千円 |
11.8% |
87,903千円 |
資本的 |
2,379,421千円 |
5.0% |
1,932,638千円 |
3.8% |
446,783千円 |
水道事業会計 |
2,537,729千円 |
5.3% |
2,887,005千円 |
5.7% |
-349,276千円 |
収益的 |
1,641,429千円 |
3.4% |
1,755,844千円 |
3.5% |
-114,415千円 |
資本的 |
896,300千円 |
1.9% |
1,131,161千円 |
2.2% |
-234,861千円 |
下水道事業会計 |
6,464,914千円 |
13.6% |
7,964,499千円 |
15.8% |
-1,499,585千円 |
収益的 |
1,996,350千円 |
4.2% |
1,797,805千円 |
3.6% |
198,545千円 |
資本的 |
4,468,564千円 |
9.4% |
6,166,694千円 |
12.2% |
-1,698,130千円 |
農業共済事業会計 |
157,132千円 |
0.3% |
150,389千円 |
0.3% |
6,743千円 |
合計 |
47,789,001千円 |
100.0% |
50,442,440千円 |
100.0% |
-2,653,439千円 |
一般会計のあらまし
1 予算の規模
一般会計の予算額は19,280,000千円で、前年度(21,250,000千円)に比べ1,970,000千円(9.3%)の減額です。
2 歳入
(単位:千円・%)
区分 |
平成15年度予算額 |
構成比 |
平成14年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
市税 |
5,830,198千円 |
30.2% |
6,203,827千円 |
29.2% |
-373,629千円 |
-6.0% |
地方譲与税 |
234,000千円 |
1.2% |
222,200千円 |
1.0% |
11,800千円 |
5.3% |
利子割交付金 |
49,000千円 |
0.3% |
89,200千円 |
0.4% |
-40,200千円 |
-45.1% |
地方消費税交付金 |
400,000千円 |
2.1% |
455,700千円 |
2.1% |
-55,700千円 |
-12.2% |
ゴルフ場利用税交付金 |
99,000千円 |
0.5% |
112,900千円 |
0.5% |
-13,900千円 |
-12.3% |
自動車取得税交付金 |
150,000千円 |
0.8% |
164,000千円 |
0.8% |
-14,000千円 |
-8.5% |
国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
30,900千円 |
0.3% |
31,000千円 |
0.2% |
-100千円 |
-0.3% |
地方特例交付金 |
200,000千円 |
1.0% |
222,100千円 |
1.0% |
-22,100千円 |
-10.0% |
地方交付税 |
4,030,000千円 |
20.9% |
4,300,000千円 |
20.2% |
-270,000千円 |
-6.3% |
普通交付税 |
3,430,000千円 |
17.8% |
3,600,000千円 |
16.9% |
-170,000千円 |
-4.7% |
特別交付税 |
600,000千円 |
3.1% |
700,000千円 |
3.3% |
-100,000千円 |
-14.3% |
交通安全対策特別交付金 |
7,000千円 |
0.0% |
7,000千円 |
0.0% |
0千円 |
0.0% |
分担金及び負担金 |
370,576千円 |
1.9% |
404,642千円 |
1.9% |
-34,066千円 |
-8.4% |
使用料及び手数料 |
467,877千円 |
2.5% |
477,857千円 |
2.3% |
-9,980千円 |
-2.1% |
国庫支出金 |
1,186,107千円 |
6.2% |
1,782,504千円 |
8.4% |
-596,397千円 |
-33.5% |
県支出金 |
833,302千円 |
4.3% |
935,261千円 |
4.4% |
-101,959千円 |
-10.9% |
財産収入 |
10,917千円 |
0.1% |
17,517千円 |
0.1% |
-6,600千円 |
-37.7% |
寄附金 |
14,619千円 |
0.1% |
10,884千円 |
0.1% |
3,735千円 |
34.3% |
繰入金 |
700,033千円 |
3.6% |
933,744千円 |
4.4% |
-233,711千円 |
-25.0% |
諸収入 |
2,611,471千円 |
13.5% |
2,267,264千円 |
10.7% |
344,207千円 |
15.2% |
市債 |
2,055,000千円 |
10.7% |
2,612,400千円 |
12.3% |
-557,400千円 |
-21.3% |
歳入合計 |
19,280,000千円 |
100.0% |
21,250,000千円 |
100.0% |
-1,970,000千円 |
-9.3% |
3 歳出
(1)目的別の状況
(単位:千円・%)
区分 |
平成15年度予算額 |
構成比 |
平成14年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
議会費 |
201,643千円 |
1.0% |
202,038千円 |
1.0% |
-395千円 |
-0.2% |
総務費 |
1,829,526千円 |
9.5% |
1,819,920千円 |
8.6% |
9,606千円 |
0.5% |
民生費 |
3,915,153千円 |
20.3% |
3,624,219千円 |
17.1% |
290,934千円 |
8.0% |
衛生費 |
2,529,111千円 |
13.1% |
2,405,812千円 |
11.3% |
123,299千円 |
5.1% |
労働費 |
292,018千円 |
1.5% |
293,437千円 |
1.4% |
-1,419千円 |
-0.5% |
農林水産業費 |
1,246,404千円 |
6.5% |
1,597,188千円 |
7.5% |
-350,784千円 |
-22.0% |
商工費 |
767,665千円 |
4.0% |
786,795千円 |
3.7% |
-19,130千円 |
-2.4% |
土木費 |
1,909,657千円 |
9.9% |
3,626,948千円 |
17.1% |
-1,717,291千円 |
-47.3% |
消防費 |
750,258千円 |
3.9% |
727,492千円 |
3.4% |
22,766千円 |
3.1% |
教育費 |
1,903,946千円 |
9.9% |
2,501,666千円 |
11.8% |
-597,720千円 |
-23.9% |
公債費 |
2,795,765千円 |
14.5% |
2,524,882千円 |
11.9% |
270,883千円 |
10.7% |
諸支出金 |
1,122,854千円 |
5.8% |
1,129,603千円 |
5.3% |
-6,749千円 |
-0.6% |
予備費 |
16,000千円 |
0.1% |
10,000千円 |
0.0% |
6,000千円 |
60.0% |
歳出合計 |
19,280,000千円 |
100.0% |
21,250,000千円 |
100.0% |
-1,970,000千円 |
-9.3% |
(2)性質別の状況
(単位:千円・%)
区分 |
平成15年度予算額 |
構成比 |
平成14年度予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
人件費 |
4,232,000千円 |
22.0% |
4,294,576千円 |
20.2% |
-62,576千円 |
-1.5% |
物件費 |
2,568,639千円 |
13.3% |
2,469,282千円 |
11.6% |
99,357千円 |
4.0% |
維持補修費 |
85,480千円 |
0.4% |
96,064千円 |
0.5% |
-10,584千円 |
-11.0% |
扶助費 |
1,769,086千円 |
9.2% |
1,666,349千円 |
7.8% |
102,737千円 |
6.2% |
補助費等 |
2,675,751千円 |
13.9% |
2,570,259千円 |
12.1% |
105,492千円 |
4.1% |
普通建設事業費 |
2,038,989千円 |
10.6% |
4,717,114千円 |
22.3% |
-2,678,125千円 |
-56.8% |
公債費 |
2,795,485千円 |
14.5% |
2,527,569千円 |
11.9% |
267,916千円 |
10.6% |
積立金 |
11,110千円 |
0.1% |
22,472千円 |
0.1% |
-11,362千円 |
-50..6% |
投資及び出資金 |
24,400千円 |
0.1% |
5,100千円 |
0.0% |
19,300千円 |
378.4% |
貸付金 |
2,079,790千円 |
10.8% |
2,081,562千円 |
9.8% |
-1,772千円 |
-0.1% |
繰出金 |
983,270千円 |
5.1% |
789,653千円 |
3.7% |
193,617千円 |
24.5% |
予備費 |
16,000千円 |
0.1% |
10,000千円 |
0.0% |
6,000千円 |
60.0% |
歳出合計 |
19,280,000千円 |
100.0% |
21,250,000千円 |
100.0% |
-1,970,000千円 |
-9.3% |