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平成19年度の当初予算

一般会計予算は前年比0.9%増の186億1,500万円で編成し、特別会計・企業会計を合わせて総額440億3,720万円となりました。前年度に比べ5億8,476万円(1.3%)の減であります。
市民の快適な生活と河川等の水質保全を図るため下水道事業を継続し、安全・安心かつ快適生活のための都市基盤整備に取り組むとともに、少子化対策・子育て支援と地域の特色づくり等に配慮したものとなっております。

(単位:千円・%)
会計区分
19年度予算額
構成比
18年度予算額
構成比
増減額
一般会計
18,615,000
42.3
18,450,000
41.3
165,000
有線放送電話特別会計
42,465
0.1
43,137
0.1
△672
国民健康保険特別会計
4,724,800
10.8
4,788,000
10.7
△63,200
介護保険特別会計
3,125,783
7.1
3,032,000
6.8
93,783
老人保健医療特別会計
4,805,361
10.9
4,728,776
10.6
76,585
公園墓地整備事業特別会計
15,000
0.0
13,500
0.0
1,500
病院事業会計
6,520,982
14.8
6,498,289
14.6
22,693
水道事業会計
1,714,307
3.9
2,046,486
4.6
△332,179
下水道事業会計
4,318,691
9.8
4,853,546
10.9
△534,855
農業共済事業会計
154,814
0.4
168,226
0.4
△13,412
合計
44,037,203
100.0
44,621,960
100.0
△584,757

 

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位:千円・%)
区分
19年度予算額
構成比
18年度予算額
構成比
増減額
増減率
市税
6,678,500
35.9
5,997,000
32.5
681,500
11.4
地方譲与税
238,000
1.3
598,300
3.3
△360,300
△60.2
利子割交付金
37,000
0.2
24,000
0.1
13,000
54.2
配当割交付金
29,000
0.2
20,000
0.1
9,000
45.0
株式譲渡所得割交付金
32,000
0.2
21,000
0.1
11,000
52.4
地方消費税交付金
525,000
2.8
462,000
2.5
63,000
13.6
ゴルフ場利用税交付金
104,000
0.6
115,000
0.6
△11,000
△9.6
自動車取得税交付金
192,000
1.0
189,000
1.0
3,000
1.6
国有提供施設等所在市町村
助成交付金
32,000
0.2
31,000
0.2
1,000
3.2
地方特例交付金
60,000
0.3
179,000
1.0
△119,000
△66.5
地方交付税
4,060,000
21.8
4,000,000
21.7
60,000
1.5
普通交付税
3,560,000
19.1
3,550,000
19.2
10,000
0.3
特別交付税
500,000
2.7
450,000
2.5
50,000
11.1
交通安全対策特別交付金
7,000
0.0
7,000
0.0
0
0.0
分担金及び負担金
429,403
2.3
384,068
2.1
45,335
11.8
使用料及び手数料
392,941
2.1
419,515
2.3
△26,574
△6.3
国庫支出金
1,026,413
5.5
1,018,015
5.5
8,398
0.8
県支出金
920,925
4.9
1,062,944
5.8
△142,019
△13.4
財産収入
5,984
0.0
9,947
0.1
△3,963
△39.8
寄附金
13,137
0.1
4,186
0.0
8,951
213.8
繰入金
841,500
4.5
814,285
4.4
27,215
△3.3
諸収入
2,119,797
11.4
2,127,440
11.5
△7,643
△0.4
市債
870,400
4.7
966,300
5.2
△95,900
△9.9
歳入合計
18,615,000
100.0
18,450,000
100.0
165,000
0.9

 

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分
19年度予算額
構成比
18年度予算額
構成比
増減額
増減率
議会費
173,244
0.9
188,242
1.0
△14,998
△8.0
総務費
1,724,602
9.3
1,583,797
8.6
140,805
8.9
民生費
4,379,204
23.5
4,227,110
22.9
152,094
3.6
衛生費
2,414,733
13.0
2,455,357
13.3
△40,624
△1.7
労働費
233,847
1.3
225,063
1.2
8,784
3.9
農林水産業費
1,397,138
7.5
1,537,648
8.4
△140,510
△9.1
商工費
768,620
4.1
683,985
3.7
84,635
12.4
土木費
1,580,460
8.5
1,642,712
8.9
△62,252
△3.8
消防費
715,616
3.8
684,127
3.7
31,489
4.6
教育費
1,547,316
8.3
1,608,258
8.7
△60,942
△3.8
公債費
2,537,705
13.6
2,470,786
13.4
66,919
2.7
諸支出金
1,125,515
6.1
1,125,915
6.1
△400
△0.0
予備費
17,000
0.1
17,000
0.1
0
0.0
歳出合計
18,615,000
100.0
18,450,000
100.0
165,000
0.9

 

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分
19年度予算額
構成比
18年度予算額
構成比
増減額
増減率
人件費
3,522,192
18.9
3,540,411
19.2
△18,219
△0.5
物件費
2,565,401
13.8
2,443,666
13.2
121,735
5.0
維持補修費
88,263
0.5
85,366
0.5
2,897
3.4
扶助費
2,035,116
10.9
1,977,540
10.7
57,576
2.9
補助費等
3,382,343
18.2
3,336,800
18.1
45,543
1.4
普通建設事業費
1,317,538
7.1
1,479,475
8.0
△161,937
△10.9
公債費
2,537,525
13.6
2,470,556
13.4
66,969
2.7
積立金
14,407
0.1
14,807
0.1
△400
△2.7
投資及び出資金
5,800
0.0
27,200
0.1
△21,400
△78.7
貸付金
1,889,530
10.1
1,862,530
10.1
27,000
1.4
繰出金
1,239,885
6.7
1,194,649
6.5
45,236
3.8
予備費
17,000
0.1
17,000
0.1
0
0.0
歳出合計
18,615,000
100.0
18,450,000
100.0
165,000
0.9

 

問合先 総務部 財政課
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