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平成18年度の当初予算

一般会計予算は前年比2.6%減の184億5千万円で編成し、特別会計・企業会計を合わせて総額446億2,196万円となりました。 前年度に比べ3億7,301万円(0.8%)の減であります。
市民生活の基盤整備となる下水道事業を始め、市民が安心して暮らせる快適な都市基盤づくりに取り組むとともに、 地域の活性化、少子化への対応、加えて高齢化社会による医療・介護・福祉等に配慮したものとなっております。

(単位:千円・%)
会計区分
18年度予算額
構成比
17年度予算額
構成比
増減額
一般会計
18,450,000
41.3
18,950,000
42.1
△500,000
有線放送電話特別会計
43,137
0.1
43,670
0.1
△533
国民健康保険特別会計
4,788,000
10.7
4,464,000
9.9
324,000
介護保険特別会計
3,032,000
6.8
2,843,000
6.3
189,000
老人保健医療特別会計
4,728,776
10.6
4,852,693
10.8
△123,917
公園墓地整備事業特別会計
13,500
0.0
13,500
0.0
0
病院事業会計
6,498,289
14.6
6,483,653
14.4
14,636
水道事業会計
2,046,486
4.6
1,933,919
4.3
112,567
下水道事業会計
4,853,546
10.9
5,240,186
11.6
△386,640
農業共済事業会計
168,226
0.4
170,348
0.4
△2,122
合計
44,621,960
100.0
44,994,969
100.0
△373,009

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位:千円・%)
区分
18年度予算額
構成比
17年度予算額
構成比
増減額
増減率
市税
5,997,000
32.5
6,001,690
31.7
△4,6907
△0.1
地方譲与税
598,300
3.3
434,700
2.3
163,600
37.6
利子割交付金
24,000
0.1
27,000
0.1
△3,000
△11.1
配当割交付金
20,000
0.1
24,000
0.1
△4,000
△16.7
株式譲渡所得割交付金
21,000
0.1
5,000
0.0
16,000
320.0
地方消費税交付金
462,000
2.5
435,000
2.3
27,000
6.2
ゴルフ場利用税交付金
115,000
0.6
109,000
0.6
6,000
5.5
自動車取得税交付金
189,000
1.0
179,000
0.9
10,000
5.6
国有提供施設等所在市町村
助成交付金
31,000
0.2
30,000
0.2
1,000
3.3
地方特例交付金
179,000
1.0
187,000
1.0
△8,000
△4.3
地方交付税
4,000,000
21.7
4,600,000
24.3
△600,000
△13.0
 普通交付税
3,550,000
19.2
4,100,000
21.6
△550,000
△13.4
 特別交付税
450,000
2.5
500,000
2.7
△50,000
△10.0
交通安全対策特別交付金
7,000
0.0
7,000
0.0
0
0.0
分担金及び負担金
384,068
2.1
412,010
2.2
△27,942
△6.8
使用料及び手数料
419,515
2.3
428,905
2.3
△9,390
△2.2
国庫支出金
1,018,015
5.5
1,143,779
6.0
△125,764
△11.0
県支出金
1,062,944
5.8
831,624
4.4
231,320
27.8
財産収入
9,947
0.1
6,105
0.0
3,842
62.9
寄附金
4,186
0.0
278
0.0
3,908
1405.8
繰入金
814,285
4.4
757,128
4.0
57,157
7.5
諸収入
2,127,440
11.5
2,293,281
12.1
△165,841
△7.2
市債
966,300
5.2
1,037,500
5.5
△71,200
△6.9
歳入合計
18,450,000
100.0
18,950,000
100.0
△500,000
△2.6

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分
18年度予算額
構成比
17年度予算額
構成比
増減額
増減率
議会費
188,242
1.0
195,220
1.0
△6,978
△3.6
総務費
1,583,797
8.6
1,906,318
10.1
△322,521
△16.9
民生費
4,227,110
22.9
4,121,975
21.8
105,135
2.6
衛生費
2,455,357
13.3
2,673,588
14.1
△218,231
△8.2
労働費
225,063
1.2
274,181
1.4
△49,118
△17.9
農林水産業費
1,537,648
8.4
1,365,886
7.2
1171,762
12.6
商工費
683,985
3.7
756,911
4.0
△72,926
△9.6
土木費
1,642,712
8.9
1,615,932
8.5
26,780
1.7
消防費
684,127
3.7
687,092
3.6
△2,965
△0.4
教育費
1,608,258
8.7
1,747,804
9.2
△139,546
△8.0
公債費
2,470,786
13.4
2,461,581
13.0
9,205
0.4
諸支出金
1,125,915
6.1
1,126,512
5.9
△597
△0.1
予備費
17,000
0.1
17,000
0.1
0
0.0
歳出合計
18,450,000
100.0
18,950,000
100.0
△500,000
△2.6

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分
18年度予算額
構成比
17年度予算額
構成比
増減額
増減率
人件費
3,540,411
19.2
3,927,108
20.7
△386,697
△9.8
物件費
2,440,866
13.2
2,485,661
13.1
△44,795
△1.8
維持補修費
85,366
0.5
100,497
0.5
△15,131
△15.1
扶助費
1,977,540
10.7
1,901,303
10.0
76,237
4.0
補助費等
3,339,600
18.1
3,375,367
17.8
△35,767
△1.1
普通建設事業費
1,479,475
8.0
1,530,387
8.1
△50,912
△3.3
公債費
2,470,556
13.4
2,461,351
13.0
9,205
0.4
積立金
14,807
0.1
15,404
0.1
△597
△3.9
投資及び出資金
27,200
0.1
14,500
0.1
12,700
87.6
貸付金
1,862,530
10.1
1,998,820
10.6
△136,290
△6.8
繰出金
1,194,649
6.5
1,122,602
5.9
72,047
6.4
予備費
17,000
0.1
17,000
0.1
0
0.0
歳出合計
18,450,000
100.0
18,950,000
100.0
△500,000
△2.6

 

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