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平成17年度の当初予算

一般会計予算は前年比2.8 %減の189億5千万円で編成し、 特別会計・企業会計を合わせて総額449億9,497万円となりました。 前年度に比べ1億1,131万円(0.2%)の増であります。
市民生活の基盤整備となる下水道事業を始め、 市民が安心して暮らせる快適な都市基盤づくりに取り組むとともに、 地域の活性化、少子化への対応、加えて高齢化社会による医療・介護・福祉等、 平成17年度は、昨年に引き続き、厳しい予算編成となりました。

(単位:千円・%)
会計区分
17年度予算額
構成比
16年度予算額
構成比
増減額
一般会計
18,950,000
42.1
19,500,000
43.4
△550,000
有線放送電話特別会計
43,670
0.1
44,100
0.1
△430
国民健康保険特別会計
4,464,000
9.9
3,993,000
8.9
471,000
介護保険特別会計
2,843,000
6.3
2,618,000
5.8
225,000
老人保健医療特別会計
4,852,693
10.8
4,735,100
10.5
117,593
公園墓地整備事業特別会計
13,500
0.0
12,000
0.0
1,500
病院事業会計
6,483,653
14.4
6,451,185
14.3
32,468
水道事業会計
1,933,919
4.3
1,884,089
4.2
49,830
下水道事業会計
5,240,186
11.6
5,480,624
12.2
△240,438
農業共済事業会計
170,348
0.4
165,559
0.4
4,789
合計
44,994,969
100.0
44,883,657
100.0
111,312

一般会計のあらまし

1 歳入

(単位:千円・%)
区分
17年度予算額
構成比
16年度予算額
構成比
増減額
増減率
市税
6,001,690
31.7
5,842,693
30.0
158,997
2.7
地方譲与税
434,700
2.3
332,000
1.7
102,700
30.9
利子割交付金
27,000
0.1
68,000
0.3
△41,000
△60.3
配当割交付金
24,000
0.1
14,000
0.1
10,000
71.4
株式譲渡所得割交付金
5,000
0.0
80,500
0.4
△75,500
△93.8
地方消費税交付金
435,000
2.3
460,000
2.4
△25,000
△5.4
ゴルフ場利用税交付金
109,000
0.6
110,000
0.6
△1,000
△0.9
自動車取得税交付金
179,000
0.9
153,000
0.8
26,000
17.0
国有提供施設等所在市町村
助成交付金
30,000
0.2
30,000
0.2
0
0.0
地方特例交付金
187,000
1.0
167,000
0.9
20,000
12.0
地方交付税
4,600,000
24.3
4,240,000
21.7
360,000
8.5
 普通交付税
4,100,000
21.5
3,640,000
18.6
460,000
12.6
 特別交付税
500,000
2.6
600,000
3.1
△100,000
△16.7
交通安全対策特別交付金
7,000
0.0
7,000
0.0
0
0.0
分担金及び負担金
412,010
2.2
370,285
1.9
41,725
11.3
使用料及び手数料
428,905
2.3
447,313
2.3
△18,408
△4.1
国庫支出金
1,143,779
6.0
1,150,536
5.9
△6,757
△0.6
県支出金
831,624
4.4
780,942
4.0
50,682
6.5
財産収入
6,105
0.0
5,935
0.0
170
2.9
寄附金
278
0.0
3,282
0.0
△3,004
△91.5
繰入金
757,128
4.0
741,478
3.8
15,650
2.1
諸収入
2,293,281
12.1
2,290,936
11.7
2,345
0.1
市債
1,037,500
5.5
2,205,100
11.3
△1,167,600
△52.9
歳入合計
18,950,000
100.0
19,500,000
100.0
△550,000
△2.8

2 歳出

(1)目的別の状況

(単位:千円・%)
区分
17年度予算額
構成比
16年度予算額
構成比
増減額
増減率
議会費
195,220
1.0
190,982
1.0
4,238
2.2
総務費
1,906,318
10.1
1,856,200
9.5
50,118
2.7
民生費
4,121,975
21.8
4,093,076
21.0
28,899
0.7
衛生費
2,673,588
14.1
2,655,635
13.6
17,953
0.7
労働費
274,181
1.4
313,258
1.6
△39,077
△12.5
農林水産業費
1,365,886
7.2
1,214,091
6.2
151,795
12.5
商工費
756,911
4.0
719,133
3.7
37,778
5.3
土木費
1,615,932
8.5
1,632,132
8.4
△16,200
△1.0
消防費
687,092
3.6
705,256
3.6
△18,164
△2.6
教育費
1,747,804
9.2
1,636,902
8.4
110,902
6.8
公債費
2,461,581
13.0
3,339,367
17.1
△877,786
△26.3
諸支出金
1,126,512
5.9
1,127,968
5.8
△1,456
△0.1
予備費
17,000
0.1
16,000
0.1
1,000
6.3
歳出合計
18,950,000
100.0
19,500,000
100.0
△550,000
△2.8

(2)性質別の状況

(単位:千円・%)
区分
17年度予算額
構成比
16年度予算額
構成比
増減額
増減率
人件費
3,927,108
20.7
3,980,290
20.4
△53,182
△1.3
物件費
2,485,661
13.1
2,528,075
13.0
△42,414
△1.7
維持補修費
100,497
0.5
98,522
0.5
1,975
2.0
扶助費
1,901,303
10.0
1,984,781
10.2
△83,478
△4.2
補助費等
3,375,367
17.8
2,983,186
15.3
392,181
13.1
普通建設事業費
1,530,387
8.1
1,492,377
7.7
38,010
2.5
公債費
2,461,351
13.0
3,339,097
17.1
△877,746
△26.3
積立金
15,404
0.1
16,860
0.1
△1,456
△8.6
投資及び出資金
14,500
0.1
7,300
0.0
7,200
98.6
貸付金
1,998,820
10.5
2,033,820
10.4
△35,000
△1.7
繰出金
1,122,602
5.9
1,019,692
5.2
102,910
10.1
予備費
17,000
0.1
16,000
0.1
1,000
6.3
歳出合計
18,950,000
100.0
19,500,000
100.0
△550,000
△2.8

 

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